LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2019
KEADAAN SAMPAI DENGAN AGUSTUS


URUSAN, SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN PENYEDIAAN DANA REALISASI PENYERAPAN DANA PELAKSANAAN FISIK KETERANGAN
Definitif Perubahan Jumlah SP2D % SPJ % Target Realisasi
Jumlah anggaran keseluruhan 1.509.941.806.095 0 1.509.941.806.095 487.190.012.055 32.27 % 485.622.637.693 32.16 % 63.2 % 49.7 %  
Pendidikan 273.601.770.578 0 273.601.770.578 38.974.853.480 14.25 % 38.935.641.786 14.23 % 60.21 % 43.9 %  
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 269.894.277.378 0 269.894.277.378 38.491.300.897 14.26 % 38.491.300.897 14.26 % 60.08 % 44.32 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.120.364.228 0 8.120.364.228 4.017.924.714 49.48 % 4.017.924.714 49.48 % 66.67 % 66.71 %  
1. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
759.995.928 0 759.995.928 247.668.934 32.59 % 247.668.934 32.59 % 66.67 % 66.67 %  
2. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.319.981.600 0 4.319.981.600 2.223.070.950 51.46 % 2.223.070.950 51.46 % 66.67 % 66.67 %  
3. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
103.991.800 0 103.991.800 71.790.360 69.03 % 71.790.360 69.03 % 66.67 % 70 %  
4. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
249.915.700 0 249.915.700 127.260.490 50.92 % 127.260.490 50.92 % 66.67 % 66.67 %  
5. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
149.883.200 0 149.883.200 99.920.900 66.67 % 99.920.900 66.67 % 66.67 % 66.67 %  
6. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
1.186.596.500 0 1.186.596.500 609.927.000 51.4 % 609.927.000 51.4 % 66.67 % 66.67 %  
7. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.349.999.500 0 1.349.999.500 638.286.080 47.28 % 638.286.080 47.28 % 66.67 % 66.67 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 620.096.250 0 620.096.250 229.842.776 37.07 % 229.842.776 37.07 % 67.85 % 58.52 %  
8. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
130.000.000 0 130.000.000 0 0 % 0 0 % 80 % 65 %  
9. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
140.098.250 0 140.098.250 91.089.026 65.02 % 91.089.026 65.02 % 66.67 % 66.67 %  
10. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
199.998.000 0 199.998.000 138.753.750 69.38 % 138.753.750 69.38 % 66.67 % 70 %  
11. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
150.000.000 0 150.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 341.547.800 0 341.547.800 0 0 % 0 0 % 50 % 40 %  
12. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
341.547.800 0 341.547.800 0 0 % 0 0 % 50 % 40 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.800.000 0 24.800.000 1.850.000 7.46 % 1.850.000 7.46 % 60 % 40 %  
13. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
24.800.000 0 24.800.000 1.850.000 7.46 % 1.850.000 7.46 % 60 % 40 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
14. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pendidikan Anak Usia Dini 668.199.200 0 668.199.200 366.521.300 54.85 % 366.521.300 54.85 % 74.92 % 80.09 %  
15. 101152019-08-31

Bimtek Kurikulum PAUD
69.999.850 0 69.999.850 66.403.900 94.86 % 66.403.900 94.86 % 100 % 100 %  
16. 101152019-08-31

Bimtek Pembuatan APE Kreatif Bagi Guru PAUD
71.999.900 0 71.999.900 68.394.200 94.99 % 68.394.200 94.99 % 100 % 100 %  
17. 101152019-08-31

Penyelenggaraan Gebyar PAUD
47.999.950 0 47.999.950 47.999.950 100 % 47.999.950 100 % 100 % 100 %  
18. 101152019-08-31

Lomba Gugus PAUD Berprestasi
22.000.000 0 22.000.000 0 0 % 0 0 % 75 % 40 %  
19. 101152019-08-31

Manajemen Pengelolaan BOP PAUD
124.999.800 0 124.999.800 12.524.800 10.02 % 12.524.800 10.02 % 66.67 % 66.67 %  
20. 101152019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat PAUD
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 40 % 40 %  
21. 101152019-08-31

Orientasi dan Koordinasi Penyelenggaraan PAUD Terpadu Holistik Integratif
59.999.800 0 59.999.800 56.448.550 94.08 % 56.448.550 94.08 % 60 % 100 %  
22. 101152019-08-31

Festival PAUD
49.999.900 0 49.999.900 10.949.900 21.9 % 10.949.900 21.9 % 60 % 100 %  
23. 101152019-08-31

BOP PAUD untuk TK Negeri Nusawungu (DAK Non Fisik)
27.000.000 0 27.000.000 11.700.000 43.33 % 11.700.000 43.33 % 66.67 % 66.67 %  
24. 101152019-08-31

BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina Majenang (DAK Non Fisik)
44.400.000 0 44.400.000 22.200.000 50 % 22.200.000 50 % 66.67 % 66.67 %  
25. 101152019-08-31

BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina CILACAP (DAK Non Fisik)
56.400.000 0 56.400.000 28.200.000 50 % 28.200.000 50 % 66.67 % 66.67 %  
26. 101152019-08-31

BOP PAUD untuk TK Negeri Kedungreja (DAK Non Fisik)
21.600.000 0 21.600.000 10.800.000 50 % 10.800.000 50 % 66.67 % 58.33 %  
27. 101152019-08-31

BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina Adipala (DAK Non Fisik)
61.800.000 0 61.800.000 30.900.000 50 % 30.900.000 50 % 66.67 % 66.67 %  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 6.788.244.800 0 6.788.244.800 899.198.657 13.25 % 899.198.657 13.25 % 62.49 % 61.04 %  
28. 101162019-08-31

Pendampingan PIP SD/SMP
46.993.700 0 46.993.700 3.978.500 8.47 % 3.978.500 8.47 % 50 % 50 %  
29. 101162019-08-31

Penyelenggaraan UN DAN USBK SMP
661.997.450 0 661.997.450 153.222.450 23.15 % 153.222.450 23.15 % 100 % 100 %  
30. 101162019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan SMP
29.999.950 0 29.999.950 1.782.150 5.94 % 1.782.150 5.94 % 50 % 70 %  
31. 101162019-08-31

Penyelenggaraan LCC SMP
24.999.850 0 24.999.850 18.217.850 72.87 % 18.217.850 72.87 % 100 % 100 %  
32. 101162019-08-31

Penyelenggaraan Siswa Berprestasi SMP
29.903.400 0 29.903.400 29.903.400 100 % 29.903.400 100 % 100 % 100 %  
33. 101162019-08-31

Literasi SD
24.930.350 0 24.930.350 24.930.350 100 % 24.930.350 100 % 100 % 100 %  
34. 101162019-08-31

Literasi SMP
24.999.850 0 24.999.850 21.979.650 87.92 % 21.979.650 87.92 % 100 % 100 %  
35. 101162019-08-31

Lomba Kompetensi Siswa SD
29.965.850 0 29.965.850 29.965.850 100 % 29.965.850 100 % 90 % 100 %  
36. 101162019-08-31

Lomba Kompetensi Siswa SMP
29.969.650 0 29.969.650 29.969.650 100 % 29.969.650 100 % 90 % 100 %  
37. 101162019-08-31

Bimtek Guru Kelas Kurtilas SD
23.500.000 0 23.500.000 19.300.000 82.13 % 19.300.000 82.13 % 50 % 100 %  
38. 101162019-08-31

Bimtek Mapel Kurtilas SMP
23.498.650 0 23.498.650 11.388.450 48.46 % 11.388.450 48.46 % 60 % 100 %  
39. 101162019-08-31

Lomba MAPSI SD
24.999.750 0 24.999.750 0 0 % 0 0 % 50 % 30 %  
40. 101162019-08-31

Lomba MAPSI SMP
24.999.750 0 24.999.750 0 0 % 0 0 % 50 % 25 %  
41. 101162019-08-31

Monev dan Manajemen Program BOS SD
27.150.000 0 27.150.000 20.009.600 73.7 % 20.009.600 73.7 % 70 % 50 %  
42. 101162019-08-31

Monev dan Manajemen Program BOS SMP
22.849.350 0 22.849.350 7.369.750 32.25 % 7.369.750 32.25 % 60 % 60 %  
43. 101162019-08-31

Lomba sekolah Sehat SD
24.962.500 0 24.962.500 0 0 % 0 0 % 50 % 70 %  
44. 101162019-08-31

Lomba Sekolah Sehat SMP
24.999.950 0 24.999.950 1.775.650 7.1 % 1.775.650 7.1 % 50 % 70 %  
45. 101162019-08-31

Lomba Sains dan Matematika SD
49.984.750 0 49.984.750 44.584.750 89.2 % 44.584.750 89.2 % 100 % 100 %  
46. 101162019-08-31

Penyelenggaraan LCC SD
24.956.900 0 24.956.900 16.681.900 66.84 % 16.681.900 66.84 % 80 % 100 %  
47. 101162019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan SD
29.925.900 0 29.925.900 0 0 % 0 0 % 100 % 70 %  
48. 101162019-08-31

Penyelenggaraan Siswa Berprestasi SD
29.999.800 0 29.999.800 0 0 % 0 0 % 60 % 40 %  
49. 101162019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Gugus SD
19.963.000 0 19.963.000 0 0 % 0 0 % 50 % 100 %  
50. 101162019-08-31

Biaya Umum Dana Alokasi Khusus (DAK)
139.416.000 0 139.416.000 916.000 0.66 % 916.000 0.66 % 60 % 30 %  
51. 101162019-08-31

Pembuatan Kisi-Kisi dan Soal Ulangan Umum Semesteran dan Ujian Kenaikan Kelas SD
49.556.500 0 49.556.500 42.431.500 85.62 % 42.431.500 85.62 % 100 % 100 %  
52. 101162019-08-31

Kegiatan UTS -UAS Semester I - II SMP
29.954.750 0 29.954.750 4.716.000 15.74 % 4.716.000 15.74 % 50 % 60 %  
53. 101162019-08-31

Lomba OSN SMP
24.991.800 0 24.991.800 24.991.800 100 % 24.991.800 100 % 100 % 100 %  
54. 101162019-08-31

Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) SMP Terbuka
11.439.650 0 11.439.650 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
55. 101162019-08-31

Pendamping BOS Dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Murah Di SD
4.092.456.250 0 4.092.456.250 83.855.250 2.05 % 83.855.250 2.05 % 50 % 50 %  
56. 101162019-08-31

Pendamping BOS Dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Murah Di SMP
859.879.500 0 859.879.500 32.169.200 3.74 % 32.169.200 3.74 % 70 % 60 %  
57. 101162019-08-31

Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD
325.000.000 0 325.000.000 275.058.957 84.63 % 275.058.957 84.63 % 100 % 100 %  
Program Pendidikan Non Formal 206.000.000 0 206.000.000 77.664.000 37.7 % 77.664.000 37.7 % 62.14 % 60.58 %  
58. 101182019-08-31

Fasilitasi Hari Aksara Internasional
16.000.000 0 16.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 30 %  
59. 101182019-08-31

Penyelenggaraan Unpk (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan)
50.000.000 0 50.000.000 50.000.000 100 % 50.000.000 100 % 100 % 100 %  
60. 101182019-08-31

Manajemen Pengelolaan Program DIKMAS
40.000.000 0 40.000.000 27.664.000 69.16 % 27.664.000 69.16 % 50 % 100 %  
61. 101182019-08-31

Penyelenggaraan Jambore PTK DIKMAS
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 30 %  
62. 101182019-08-31

Pelatihan Akreditasi kelembagaan DIKMAS
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 30 %  
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 34.736.365.700 0 34.736.365.700 25.702.189.150 73.99 % 25.702.189.150 73.99 % 57.41 % 74.57 %  
63. 101202019-08-31

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
19.999.600 0 19.999.600 0 0 % 0 0 % 60 % 25 %  
64. 101202019-08-31

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS
31.364.879.950 0 31.364.879.950 24.219.140.000 77.22 % 24.219.140.000 77.22 % 59 % 77 %  
65. 101202019-08-31

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Yang Bertugas Di Kel.Kutawaru dan Kec.Kampunglaut
1.038.239.900 0 1.038.239.900 602.700.000 58.05 % 602.700.000 58.05 % 40 % 60 %  
66. 101202019-08-31

Bimbingan Teknis Kepala Sekolah
42.999.850 0 42.999.850 0 0 % 0 0 % 60 % 40 %  
67. 101202019-08-31

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
49.999.950 0 49.999.950 0 0 % 0 0 % 50 % 30 %  
68. 101202019-08-31

Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
17.999.900 0 17.999.900 17.449.900 96.94 % 17.449.900 96.94 % 65 % 97 %  
69. 101202019-08-31

Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Guru Mata Pelajaran
97.149.750 0 97.149.750 0 0 % 0 0 % 50 % 20 %  
70. 101202019-08-31

Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Berprestasi
73.599.950 0 73.599.950 69.599.950 94.57 % 69.599.950 94.57 % 100 % 100 %  
71. 101202019-08-31

Penanganan Kasus
6.499.900 0 6.499.900 2.299.300 35.37 % 2.299.300 35.37 % 60 % 50 %  
72. 101202019-08-31

Bintek Guru Pembelajar
80.000.000 0 80.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 20 %  
73. 101202019-08-31

Olimpiade Guru Nasional
39.997.150 0 39.997.150 0 0 % 0 0 % 50 % 20 %  
74. 101202019-08-31

Pembayaran Insentif Tenaga Pendidik PAUD Non Formal
1.904.999.800 0 1.904.999.800 791.000.000 41.52 % 791.000.000 41.52 % 40 % 50 %  
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.824.755.750 0 1.824.755.750 827.446.450 45.35 % 827.446.450 45.35 % 62.55 % 53.35 %  
75. 101222019-08-31

Penyelenggaraan Leader Class
1.394.999.900 0 1.394.999.900 652.500.000 46.77 % 652.500.000 46.77 % 60 % 50 %  
76. 101222019-08-31

Peringatan Hari Pendidikan Nasional
99.998.750 0 99.998.750 98.856.750 98.86 % 98.856.750 98.86 % 100 % 100 %  
77. 101222019-08-31

Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SD
12.497.400 0 12.497.400 12.479.400 99.86 % 12.479.400 99.86 % 100 % 100 %  
78. 101222019-08-31

Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SMP
12.499.750 0 12.499.750 0 0 % 0 0 % 50 % 25 %  
79. 101222019-08-31

Operasional Sekolah Penyelenggara Inklusi Kab. Cilacap
99.980.800 0 99.980.800 0 0 % 0 0 % 50 % 40 %  
80. 101222019-08-31

Manajemen Pendataan Pendidikan
70.000.000 0 70.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 40 %  
81. 101222019-08-31

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD
34.910.550 0 34.910.550 31.810.550 91.12 % 31.810.550 91.12 % 100 % 100 %  
82. 101222019-08-31

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
34.999.750 0 34.999.750 31.799.750 90.86 % 31.799.750 90.86 % 75 % 100 %  
83. 101222019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris SD
24.928.000 0 24.928.000 0 0 % 0 0 % 50 % 50 %  
84. 101222019-08-31

Festival sastra SD
19.998.200 0 19.998.200 0 0 % 0 0 % 50 % 25 %  
85. 101222019-08-31

Festifal Sastra SMP
19.942.650 0 19.942.650 0 0 % 0 0 % 50 % 25 %  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 50.368.621.000 0 50.368.621.000 5.657.486.250 11.23 % 5.657.486.250 11.23 % 60.02 % 30.02 %  
86. 101232019-08-31

Penambahan ruang kelas sekolah PAUD
350.000.000 0 350.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
87. 101232019-08-31

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa PAUD
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
88. 101232019-08-31

Pengadaan mebeluer sekolah PAUD
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
89. 101232019-08-31

Pengembangan sarana dan prasarana PAUD
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
90. 101232019-08-31

Penambahan ruang kelas SD
3.335.000.000 0 3.335.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
91. 101232019-08-31

Penambahan ruang kelas SMP
1.090.000.000 0 1.090.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
92. 101232019-08-31

Penambahan ruang guru SD
275.000.000 0 275.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
93. 101232019-08-31

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
94. 101232019-08-31

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
350.000.000 0 350.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
95. 101232019-08-31

Pembangunan ruang serba guna/ aula
800.000.000 0 800.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
96. 101232019-08-31

Pembangunan perpusatakaan SD
1.300.000.000 0 1.300.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
97. 101232019-08-31

Pembangunan perpusatakaan SMP
125.000.000 0 125.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
98. 101232019-08-31

Pembangunan Sarpras SD
2.035.000.000 0 2.035.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
99. 101232019-08-31

Pembangunan Sarpras SMP
55.000.000 0 55.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
100. 101232019-08-31

Pengadaan mebeluer SD
1.740.000.000 0 1.740.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
101. 101232019-08-31

Pengadaan mebeluer SMP
1.410.000.000 0 1.410.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
102. 101232019-08-31

Rehabilitasi sedang/ berat bangunan SD
60.000.000 0 60.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
103. 101232019-08-31

Rehabilitasi sedang/ berat bangunan SMP
200.000.000 0 200.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
104. 101232019-08-31

Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru SD
150.000.000 0 150.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
105. 101232019-08-31

Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru SMP
75.000.000 0 75.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
106. 101232019-08-31

Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SD
4.150.000.000 0 4.150.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
107. 101232019-08-31

Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SMP
1.550.000.000 0 1.550.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
108. 101232019-08-31

Pengadaan koleksi buku perpustakaan SMP
600.000.000 0 600.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
109. 101232019-08-31

Rehabilitasi sedang/ berat sarpras SD
325.000.000 0 325.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
110. 101232019-08-31

Rehabilitasi sedang/ berat sarpras SMP
325.000.000 0 325.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
111. 101232019-08-31

Pengadaan Peralatan Media Pembelajaran SD
500.000.000 0 500.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
112. 101232019-08-31

Pengadaan Peralatan Media Pembelajaran SMP
350.000.000 0 350.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
113. 101232019-08-31

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa SD
150.000.000 0 150.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
114. 101232019-08-31

Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK SD (DAK)
985.088.000 0 985.088.000 50.375.000 5.11 % 50.375.000 5.11 % 60 % 30 %  
115. 101232019-08-31

Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK SMP (DAK)
331.100.000 0 331.100.000 20.325.000 6.14 % 20.325.000 6.14 % 60 % 30 %  
116. 101232019-08-31

Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat SD Beserta Perabotnya (DAK)
8.900.000.000 0 8.900.000.000 2.576.398.750 28.95 % 2.576.398.750 28.95 % 60 % 30 %  
117. 101232019-08-31

Rehabilitasi Ruang Guru dengan Tingkat Kerusakan Sedang / Berat SD Beserta Perabotnya (DAK)
1.938.000.000 0 1.938.000.000 394.987.500 20.38 % 394.987.500 20.38 % 60 % 30 %  
118. 101232019-08-31

Rehabilitasi Toilet ( Jamban ) Siswa dengan Tingkat Kerusakan Sedang / Berat SD Beserta Sanitasinya (DAK)
643.950.000 0 643.950.000 167.475.000 26.01 % 167.475.000 26.01 % 60 % 30 %  
119. 101232019-08-31

Pembangunan Ruang Kelas Baru ( RKB ) SD beserta perabotannya (DAK)
2.900.000.000 0 2.900.000.000 531.250.000 18.32 % 531.250.000 18.32 % 60 % 30 %  
120. 101232019-08-31

Pembangunan Toilet ( Jamban ) SD Beserta Sanitasinya (DAK)
912.000.000 0 912.000.000 94.800.000 10.39 % 94.800.000 10.39 % 60 % 30 %  
121. 101232019-08-31

Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan ( Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidikan ) SD (DAK)
2.500.000.000 0 2.500.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
122. 101232019-08-31

Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan ( PJOK ) SD (DAK)
464.900.000 0 464.900.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
123. 101232019-08-31

Pengadaan Peralatan Seni Budaya SD (DAK)
209.205.000 0 209.205.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
124. 101232019-08-31

Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD (DAK)
540.000.000 0 540.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
125. 101232019-08-31

Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan minimal Sedang SMP Beserta Perabotnya (DAK)
3.432.000.000 0 3.432.000.000 858.000.000 25 % 858.000.000 25 % 60 % 30 %  
126. 101232019-08-31

Pembangunan Ruang Kelas Baru ( RKB ) SMP beserta perabotannya (DAK)
1.953.000.000 0 1.953.000.000 443.250.000 22.7 % 443.250.000 22.7 % 60 % 30 %  
127. 101232019-08-31

Pembangunan Laboratorium IPA SMP beserta perabotannya (DAK)
300.000.000 0 300.000.000 75.000.000 25 % 75.000.000 25 % 60 % 30 %  
128. 101232019-08-31

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP beserta perabotannya (DAK)
360.000.000 0 360.000.000 90.000.000 25 % 90.000.000 25 % 60 % 30 %  
129. 101232019-08-31

Pengadaan peralatan laboratorium Komputer (DAK)
270.000.000 0 270.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
130. 101232019-08-31

Rehabilitasi Ruang Kelas/Ruang Praktek/Bengkel Kerja Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya (DAK)
189.000.000 0 189.000.000 45.000.000 23.81 % 45.000.000 23.81 % 60 % 30 %  
131. 101232019-08-31

Rehabilitasi Ruang Penunjang Lainnya, Beserta Perabotnya (DAK)
345.500.000 0 345.500.000 97.500.000 28.22 % 97.500.000 28.22 % 60 % 30 %  
132. 101232019-08-31

Rehabilitasi Toilet (Jamban), Besrta Sanitasinya (DAK)
60.000.000 0 60.000.000 15.000.000 25 % 15.000.000 25 % 60 % 30 %  
133. 101232019-08-31

Pembangunan Ruang Praktik/Bengkel Kerja Baru Beserta Perabotnya (DAK)
587.250.000 0 587.250.000 139.875.000 23.82 % 139.875.000 23.82 % 60 % 30 %  
134. 101232019-08-31

Pembangunan Jamban Beserta Sanitasinya (DAK)
126.000.000 0 126.000.000 30.000.000 23.81 % 30.000.000 23.81 % 60 % 30 %  
135. 101232019-08-31

Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK)
324.450.000 0 324.450.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
136. 101232019-08-31

Pengadaan Media Pendidikan (DAK)
105.000.000 0 105.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
137. 101232019-08-31

Pengadaan Alat Permainan Edukasi (Ape) Paud (DAK)
80.000.000 0 80.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
138. 101232019-08-31

Pengadaan Buku Koleksi Paud (DAK)
40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
139. 101232019-08-31

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK)
107.078.000 0 107.078.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
140. 101232019-08-31

Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Sedang Atau Berat Beserta Perabotnya (DAK)
113.000.000 0 113.000.000 28.250.000 25 % 28.250.000 25 % 60 % 30 %  
141. 101232019-08-31

Biaya Umum SKB (DAK)
12.600.000 0 12.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 40 %  
142. 101232019-08-31

Biaya Penunjang SKB (DAK)
64.500.000 0 64.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 40 %  
Program Dana BOS 164.838.000.000 0 164.838.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 40 %  
143. 101242019-08-31

Kegiatan Dana BOS
164.838.000.000 0 164.838.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 40 %  
Program Pengembangan Nilai Budaya 124.803.950 0 124.803.950 34.959.900 28.01 % 34.959.900 28.01 % 66.21 % 54.43 %  
144. 216152019-08-31

Bimbingan Organisasi Penghayat
29.844.750 0 29.844.750 0 0 % 0 0 % 60 % 35 %  
145. 216152019-08-31

Kajian Seni
29.999.900 0 29.999.900 0 0 % 0 0 % 80 % 45 %  
146. 216152019-08-31

Workshop Penulisan Cerita Rakyat
29.959.400 0 29.959.400 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
147. 216152019-08-31

Penyusunan Naskah Sejarah
34.999.900 0 34.999.900 34.959.900 99.89 % 34.959.900 99.89 % 65 % 100 %  
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 194.779.800 0 194.779.800 63.309.900 32.5 % 63.309.900 32.5 % 73 % 56.13 %  
148. 216162019-08-31

Pendataan dan Registrasi Cagar Budaya
131.469.900 0 131.469.900 0 0 % 0 0 % 60 % 35 %  
149. 216162019-08-31

Jelajah Budaya (Tour The City Cagar Budaya)
14.579.900 0 14.579.900 14.579.900 100 % 14.579.900 100 % 100 % 100 %  
150. 216162019-08-31

Pameran Kepurbakalaan
48.730.000 0 48.730.000 48.730.000 100 % 48.730.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.027.698.900 0 1.027.698.900 602.907.800 58.67 % 602.907.800 58.67 % 78.7 % 74.59 %  
151. 216172019-08-31

Pagelaran Seni
58.200.000 0 58.200.000 37.000.000 63.57 % 37.000.000 63.57 % 80 % 70 %  
152. 216172019-08-31

Penghargaan Seni
24.499.750 0 24.499.750 5.499.750 22.45 % 5.499.750 22.45 % 60 % 40 %  
153. 216172019-08-31

Festival Seni Pasundan
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 35 %  
154. 216172019-08-31

Lomba Karawitan
50.000.000 0 50.000.000 49.800.000 99.6 % 49.800.000 99.6 % 100 % 100 %  
155. 216172019-08-31

Misi Kesenian
194.999.850 0 194.999.850 0 0 % 0 0 % 50 % 30 %  
156. 216172019-08-31

Gelar Seni Hari Jadi Kabupaten Cilacap
299.999.800 0 299.999.800 293.256.050 97.75 % 293.256.050 97.75 % 100 % 100 %  
157. 216172019-08-31

Gelar Seni Hut RI Tingkat Kabupaten Cilacap
150.000.000 0 150.000.000 80.562.500 53.71 % 80.562.500 53.71 % 100 % 100 %  
158. 216172019-08-31

Fasilitas Kegiatan Organisasi dan Pamong Budaya Kesenian
199.999.500 0 199.999.500 136.789.500 68.39 % 136.789.500 68.39 % 60 % 70 %  
SMP Negeri 1 Cilacap 40.000.000 0 40.000.000 13.400.000 33.5 % 13.111.700 32.78 % 70 % 32.85 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 13.400.000 33.5 % 13.111.700 32.78 % 70 % 32.85 %  
159. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
21.000.000 0 21.000.000 11.600.000 55.24 % 11.311.700 53.87 % 70 % 54 %  
160. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.400.000 0 2.400.000 1.800.000 75 % 1.800.000 75 % 70 % 75 %  
161. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.600.000 0 16.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Cilacap 39.988.400 0 39.988.400 29.988.000 74.99 % 29.988.000 74.99 % 70 % 74.58 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.988.400 0 39.988.400 29.988.000 74.99 % 29.988.000 74.99 % 70 % 74.58 %  
162. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
223.400 0 223.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
163. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
39.765.000 0 39.765.000 29.988.000 75.41 % 29.988.000 75.41 % 70 % 75 %  
SMP Negeri 3 Cilacap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
164. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16.800.000 0 16.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
165. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.200.000 0 3.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
166. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 4 Cilacap 40.000.000 0 40.000.000 20.000.000 50 % 20.000.000 50 % 70 % 50.13 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.000.000 0 35.000.000 17.570.400 50.2 % 17.570.400 50.2 % 70 % 50.29 %  
167. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
12.000.000 0 12.000.000 6.392.100 53.27 % 6.392.100 53.27 % 70 % 53 %  
168. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.000.000 0 18.000.000 6.792.500 37.74 % 6.792.500 37.74 % 70 % 38 %  
169. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.000.000 0 5.000.000 4.385.800 87.72 % 4.385.800 87.72 % 70 % 88 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 5.000.000 0 5.000.000 2.429.600 48.59 % 2.429.600 48.59 % 70 % 49 %  
170. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
5.000.000 0 5.000.000 2.429.600 48.59 % 2.429.600 48.59 % 70 % 49 %  
SMP Negeri 5 Cilacap 40.000.000 0 40.000.000 19.982.950 49.96 % 19.982.950 49.96 % 70 % 50 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 19.982.950 49.96 % 19.982.950 49.96 % 70 % 50 %  
171. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 0 40.000.000 19.982.950 49.96 % 19.982.950 49.96 % 70 % 50 %  
SMP Negeri 6 Cilacap 66.000.000 0 66.000.000 31.599.000 47.88 % 31.599.000 47.88 % 70 % 64.69 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61.000.000 0 61.000.000 26.599.000 43.6 % 26.599.000 43.6 % 70 % 61.8 %  
172. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.020.000 0 28.020.000 8.820.000 31.48 % 8.820.000 31.48 % 70 % 70 %  
173. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.580.000 0 2.580.000 2.580.000 100 % 2.580.000 100 % 70 % 100 %  
174. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.400.000 0 30.400.000 15.199.000 50 % 15.199.000 50 % 70 % 51 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 70 % 100 %  
175. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 70 % 100 %  
SMP Negeri 7 Cilacap 50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
176. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17.000.000 0 17.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
177. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
178. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.000.000 0 27.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 8 Cilacap 50.000.000 0 50.000.000 21.960.000 43.92 % 21.959.800 43.92 % 70 % 50.09 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.000.000 0 50.000.000 21.960.000 43.92 % 21.959.800 43.92 % 70 % 50.09 %  
179. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.500.000 0 19.500.000 9.460.000 48.51 % 9.460.000 48.51 % 70 % 49 %  
180. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.680.000 0 4.680.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
181. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.820.000 0 25.820.000 12.500.000 48.41 % 12.499.800 48.41 % 70 % 60 %  
SMP Negeri 9 Cilacap 78.000.000 0 78.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.874.000 0 39.874.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
182. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.000.000 0 9.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
183. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.154.000 0 3.154.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
184. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.720.000 0 27.720.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 18.206.000 0 18.206.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
185. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15.206.000 0 15.206.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
186. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 19.920.000 0 19.920.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
187. 101162019-08-31

Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
19.920.000 0 19.920.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Kawunganten 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
188. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Kawunganten 40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 10.000.000 25 % 70 % 25 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 10.000.000 25 % 70 % 25 %  
189. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 10.000.000 25 % 70 % 25 %  
SMP Negeri 3 Kawunganten 65.000.000 0 65.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.320.000 0 49.320.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
190. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.200.000 0 7.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
191. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
14.772.000 0 14.772.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
192. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.148.000 0 20.148.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
193. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
7.200.000 0 7.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 15.680.000 0 15.680.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
194. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
15.680.000 0 15.680.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atapxxxx 40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 10.000.000 25 % 70 % 25.01 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 10.000.000 25 % 70 % 25.01 %  
195. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.400.000 0 8.400.000 2.100.000 25 % 2.100.000 25 % 70 % 25 %  
196. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.850.000 0 6.850.000 1.346.500 19.66 % 1.346.500 19.66 % 70 % 20 %  
197. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
17.280.000 0 17.280.000 4.686.000 27.12 % 4.686.000 27.12 % 70 % 27 %  
198. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
7.470.000 0 7.470.000 1.867.500 25 % 1.867.500 25 % 70 % 25 %  
SMP Negeri 1 Cimanggu 40.000.000 0 40.000.000 19.999.100 50 % 19.988.000 49.97 % 70 % 49.9 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.000.000 0 38.000.000 18.999.100 50 % 18.988.000 49.97 % 70 % 49.89 %  
199. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.000.000 0 12.000.000 5.130.500 42.75 % 5.130.500 42.75 % 70 % 43 %  
200. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
12.000.000 0 12.000.000 6.181.500 51.51 % 6.181.500 51.51 % 70 % 51 %  
201. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.000.000 0 8.000.000 4.800.000 60 % 4.800.000 60 % 70 % 60 %  
202. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.000.000 0 6.000.000 2.887.100 48.12 % 2.876.000 47.93 % 70 % 48 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.000.000 0 2.000.000 1.000.000 50 % 1.000.000 50 % 70 % 50 %  
203. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.000.000 0 2.000.000 1.000.000 50 % 1.000.000 50 % 70 % 50 %  
SMP Negeri 2 Cimanggu 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
204. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.200.000 0 10.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
205. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.280.000 0 5.280.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
206. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24.520.000 0 24.520.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap 39.998.300 0 39.998.300 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.000.000 0 32.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
207. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.400.000 0 2.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
208. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
14.400.000 0 14.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
209. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.200.000 0 15.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 7.998.300 0 7.998.300 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
210. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
7.998.300 0 7.998.300 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
211. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.400.000 0 2.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
212. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
17.296.000 0 17.296.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
213. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.304.000 0 20.304.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Gandrungmangu 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
214. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.895.200 0 6.895.200 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
215. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
12.806.600 0 12.806.600 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
216. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.298.200 0 20.298.200 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Gandrungmangu 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
217. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.600.000 0 9.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
218. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.200.000 0 7.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
219. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
220. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.200.000 0 3.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Gandrungmangu 39.971.400 0 39.971.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.000.000 0 12.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
221. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
222. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 27.971.400 0 27.971.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
223. ---022019-08-31

Pengadaan Mebeleur
14.000.000 0 14.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
224. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
13.971.400 0 13.971.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap 39.999.200 0 39.999.200 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.583.200 0 37.583.200 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
225. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.800.000 0 4.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
226. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.256.600 0 8.256.600 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
227. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.280.800 0 21.280.800 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
228. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.245.800 0 3.245.800 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.416.000 0 2.416.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
229. 101162019-08-31

Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
2.416.000 0 2.416.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Jeruklegi 40.000.000 0 40.000.000 30.020.000 75.05 % 27.029.278 67.57 % 70 % 74.68 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 30.020.000 75.05 % 27.029.278 67.57 % 70 % 74.68 %  
230. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.600.000 0 24.600.000 15.870.000 64.51 % 13.031.278 52.97 % 70 % 64 %  
231. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.946.000 0 2.946.000 2.236.000 75.9 % 2.089.000 70.91 % 70 % 75 %  
232. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.264.000 0 11.264.000 11.264.000 100 % 11.264.000 100 % 70 % 100 %  
233. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.190.000 0 1.190.000 650.000 54.62 % 645.000 54.2 % 70 % 55 %  
SMP Negeri 2 Jeruklegi 50.000.000 0 50.000.000 34.562.000 69.12 % 34.562.000 69.12 % 70 % 69.19 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.000.000 0 50.000.000 34.562.000 69.12 % 34.562.000 69.12 % 70 % 69.19 %  
234. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.600.000 0 9.600.000 5.600.000 58.33 % 5.600.000 58.33 % 70 % 58 %  
235. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.406.000 0 7.406.000 2.589.000 34.96 % 2.589.000 34.96 % 70 % 35 %  
236. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.670.000 0 27.670.000 24.549.000 88.72 % 24.549.000 88.72 % 70 % 89 %  
237. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.324.000 0 5.324.000 1.824.000 34.26 % 1.824.000 34.26 % 70 % 34 %  
SMP Negeri 3 Jeruklegi 48.000.000 0 48.000.000 24.000.000 50 % 13.999.528 29.17 % 70 % 29.22 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.000.000 0 42.000.000 18.000.000 42.86 % 7.999.528 19.05 % 70 % 19.11 %  
238. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.600.000 0 9.600.000 4.800.000 50 % 2.542.528 26.48 % 70 % 27 %  
239. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
13.465.000 0 13.465.000 2.538.000 18.85 % 1.047.000 7.78 % 70 % 8 %  
240. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.935.000 0 18.935.000 10.662.000 56.31 % 4.410.000 23.29 % 70 % 23 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 100 % 6.000.000 100 % 70 % 100 %  
241. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 100 % 6.000.000 100 % 70 % 100 %  
SMP Negeri 1 Dayeuhluhur 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.000.000 0 31.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
242. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.300.000 0 6.300.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
243. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.900.000 0 6.900.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
244. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
14.500.000 0 14.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
245. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.300.000 0 3.300.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 9.000.000 0 9.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
246. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
9.000.000 0 9.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Dayeuhluhur 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.000.000 0 34.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
247. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
248. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
249. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.500.000 0 12.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
250. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.500.000 0 5.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
251. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Majenang 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.500.000 0 32.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
252. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.500.000 0 28.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
253. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.000.000 0 4.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 7.500.000 0 7.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
254. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
7.500.000 0 7.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Majenang 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.400.000 0 35.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
255. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
21.450.000 0 21.450.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
256. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.400.000 0 4.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
257. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.150.000 0 7.150.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
258. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.400.000 0 2.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 4.600.000 0 4.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
259. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.600.000 0 4.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Majenang 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
260. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.000.000 0 12.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
261. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.000.000 0 11.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
262. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
263. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.000.000 0 7.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 4 Majenang 40.000.000 0 40.000.000 19.962.533 49.91 % 19.962.533 49.91 % 70 % 49.9 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 19.962.533 49.91 % 19.962.533 49.91 % 70 % 49.9 %  
264. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.648.000 0 12.648.000 6.286.533 49.7 % 6.286.533 49.7 % 70 % 49.7 %  
265. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.000.000 0 7.000.000 3.498.000 49.97 % 3.498.000 49.97 % 70 % 49.97 %  
266. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.352.000 0 20.352.000 10.178.000 50.01 % 10.178.000 50.01 % 70 % 50.01 %  
SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap 39.800.000 0 39.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.205.000 0 32.205.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
267. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.123.000 0 7.123.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
268. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.222.600 0 11.222.600 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
269. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.859.400 0 13.859.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.800.000 0 2.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
270. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
2.800.000 0 2.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4.795.000 0 4.795.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
271. 101162019-08-31

Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
4.795.000 0 4.795.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.000.000 0 38.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
272. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
273. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.000.000 0 28.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.000.000 0 2.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
274. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.000.000 0 2.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.600.000 0 33.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
275. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
276. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
16.600.000 0 16.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
277. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000 0 5.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
278. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 6.400.000 0 6.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
279. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6.400.000 0 6.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Cipari 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.400.000 0 19.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
280. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.400.000 0 19.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 20.600.000 0 20.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
281. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
20.600.000 0 20.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Cipari 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
282. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.230.000 0 6.230.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
283. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
33.770.000 0 33.770.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.000.000 0 22.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
284. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.040.000 0 5.040.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
285. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.000.000 0 4.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
286. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.960.000 0 12.960.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 18.000.000 0 18.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
287. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
18.000.000 0 18.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 4 Cipari 39.997.100 0 39.997.100 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.180.000 0 31.180.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
288. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.680.000 0 1.680.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
289. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.500.000 0 2.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
290. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.000.000 0 23.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
291. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.000.000 0 4.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3.817.100 0 3.817.100 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
292. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.817.100 0 3.817.100 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5.000.000 0 5.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
293. 101162019-08-31

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP
5.000.000 0 5.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Sampang 40.000.000 0 40.000.000 20.000.000 50 % 20.000.000 50 % 70 % 50 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 20.000.000 50 % 20.000.000 50 % 70 % 50 %  
294. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.100.000 0 10.100.000 5.051.500 50.01 % 5.051.500 50.01 % 70 % 50 %  
295. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.892.000 0 7.892.000 3.944.500 49.98 % 3.944.500 49.98 % 70 % 50 %  
296. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
22.008.000 0 22.008.000 11.004.000 50 % 11.004.000 50 % 70 % 50 %  
SMP Negeri 2 Sampang 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.500.000 0 33.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
297. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.500.000 0 6.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
298. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24.000.000 0 24.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
299. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 6.500.000 0 6.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
300. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6.500.000 0 6.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Adipala 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
301. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13.800.000 0 13.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
302. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.000.000 0 5.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
303. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.200.000 0 21.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Adipala 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
304. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
305. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
24.000.000 0 24.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
306. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Binangun 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 50.09 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.000.000 0 37.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 48.71 %  
307. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
26.400.000 0 26.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 50 %  
308. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.600.000 0 2.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 44 %  
309. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.000.000 0 2.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 43 %  
310. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 47 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 67 %  
311. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 67 %  
SMP Negeri 2 Binangun 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
312. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
313. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.600.000 0 7.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
314. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.160.000 0 23.160.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
315. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.240.000 0 3.240.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Binangun 40.000.000 0 40.000.000 29.958.100 74.9 % 19.958.100 49.9 % 65 % 49.89 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 29.958.100 74.9 % 19.958.100 49.9 % 65 % 49.89 %  
316. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22.800.000 0 22.800.000 14.931.900 65.49 % 9.231.900 40.49 % 65 % 40.49 %  
317. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
13.000.000 0 13.000.000 11.526.200 88.66 % 8.226.200 63.28 % 65 % 63.278 %  
318. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
4.200.000 0 4.200.000 3.500.000 83.33 % 2.500.000 59.52 % 65 % 59.52 %  
SMP Negeri 1 Bantarsari 39.929.000 0 39.929.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.729.000 0 33.729.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
319. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.400.000 0 11.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
320. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
22.329.000 0 22.329.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 6.200.000 0 6.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
321. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
6.200.000 0 6.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Bantarsari 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
322. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.500.000 0 5.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
323. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.000.000 0 8.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
324. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.000.000 0 21.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
325. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.500.000 0 5.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Bantarsari 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
326. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
9.779.000 0 9.779.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
327. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.221.000 0 30.221.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 10.000.000 25 % 70 % 25 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 10.000.000 25 % 70 % 25 %  
328. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.600.000 0 3.600.000 900.000 25 % 900.000 25 % 70 % 25 %  
329. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
9.820.000 0 9.820.000 2.455.000 25 % 2.455.000 25 % 70 % 25 %  
330. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.844.000 0 23.844.000 5.961.000 25 % 5.961.000 25 % 70 % 25 %  
331. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.736.000 0 2.736.000 684.000 25 % 684.000 25 % 70 % 25 %  
SMP Negeri 1 Kedungreja 40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 0 0 % 70 % 0 %  
332. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.750.000 0 7.750.000 2.500.000 32.26 % 0 0 % 70 % 0 %  
333. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.000.000 0 27.000.000 7.500.000 27.78 % 0 0 % 70 % 0 %  
334. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
5.250.000 0 5.250.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Kedungreja 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 12.56 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 12.56 %  
335. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
8.225.000 0 8.225.000 0 0 % 0 0 % 70 % 6 %  
336. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 5 %  
337. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.800.000 0 16.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 24 %  
338. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
4.975.000 0 4.975.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Kedungreja 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
339. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
340. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
341. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.312.000 0 27.312.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
342. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
343. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.312.000 0 15.312.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
344. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 4.708.000 0 4.708.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
345. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.708.000 0 4.708.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7.980.000 0 7.980.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
346. 101162019-08-31

Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
7.980.000 0 7.980.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Kroya 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
347. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.300.000 0 5.300.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
348. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.200.000 0 25.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
349. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.500.000 0 6.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
350. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Kroya 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
351. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.500.000 0 8.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
352. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
31.500.000 0 31.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Kroya 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
353. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
15.940.000 0 15.940.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
354. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
14.700.000 0 14.700.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
355. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.960.000 0 5.960.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
356. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.400.000 0 3.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 4 Kroya 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
357. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.000.000 0 12.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
358. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.400.000 0 11.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
359. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.600.000 0 16.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 5 Kroya 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
360. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.946.000 0 6.946.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
361. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
33.054.000 0 33.054.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 6 Kroya 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
362. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000 0 15.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
363. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
364. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
22.000.000 0 22.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Kesugihan 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
365. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
366. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
367. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.000.000 0 11.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
368. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Kesugihan 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.650.000 0 34.650.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
369. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.000.000 0 5.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
370. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.542.000 0 2.542.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
371. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.108.000 0 7.108.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
372. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 5.350.000 0 5.350.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
373. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
5.350.000 0 5.350.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Kesugihan 39.996.600 0 39.996.600 29.000.000 72.51 % 29.000.000 72.51 % 70 % 74.85 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.338.400 0 35.338.400 29.000.000 82.06 % 29.000.000 82.06 % 70 % 84.71 %  
374. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.000.000 0 8.000.000 5.000.000 62.5 % 5.000.000 62.5 % 70 % 62 %  
375. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.714.000 0 21.714.000 20.714.000 95.39 % 20.714.000 95.39 % 70 % 100 %  
376. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.624.400 0 5.624.400 3.286.000 58.42 % 3.286.000 58.42 % 70 % 58 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 4.658.200 0 4.658.200 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
377. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.658.200 0 4.658.200 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Karangpucung 39.997.500 0 39.997.500 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.997.500 0 39.997.500 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
378. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000 0 15.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
379. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.997.900 0 2.997.900 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
380. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.999.600 0 21.999.600 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Karangpucung 39.999.800 0 39.999.800 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.999.800 0 39.999.800 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
381. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.800.000 0 7.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
382. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.425.500 0 7.425.500 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
383. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19.999.800 0 19.999.800 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
384. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.774.500 0 4.774.500 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.600.000 0 29.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
385. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.040.000 0 2.040.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
386. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
9.000.000 0 9.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
387. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.560.000 0 18.560.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 10.400.000 0 10.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
388. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
10.400.000 0 10.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.000.000 0 37.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
389. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.400.000 0 2.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
390. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
17.650.000 0 17.650.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
391. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.232.000 0 9.232.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
392. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.718.000 0 7.718.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
393. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Sidareja 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
394. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14.400.000 0 14.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
395. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
9.300.000 0 9.300.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
396. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.500.000 0 11.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
397. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.800.000 0 4.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Sidareja 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000 0 36.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
398. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.000.000 0 8.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
399. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.000.000 0 28.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 4.000.000 0 4.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
400. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.000.000 0 4.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Sidareja 40.000.000 0 40.000.000 20.000.000 50 % 20.000.000 50 % 70 % 68.24 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 20.000.000 50 % 20.000.000 50 % 70 % 68.24 %  
401. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.514.600 0 3.514.600 1.659.550 47.22 % 1.659.550 47.22 % 70 % 50 %  
402. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.214.400 0 34.214.400 17.107.200 50 % 17.107.200 50 % 70 % 70 %  
403. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.271.000 0 2.271.000 1.233.250 54.3 % 1.233.250 54.3 % 70 % 70 %  
SMP Negeri 1 Wanareja 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.500.000 0 36.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
404. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.320.000 0 19.320.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
405. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
406. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.180.000 0 7.180.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3.500.000 0 3.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
407. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.500.000 0 3.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Wanareja 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
408. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.000.000 0 24.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
409. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
13.000.000 0 13.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
410. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Wanareja 39.930.000 0 39.930.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.930.000 0 39.930.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
411. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.400.000 0 5.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
412. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.600.000 0 6.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
413. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.930.000 0 27.930.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.375.000 0 26.375.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
414. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.200.000 0 10.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
415. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.535.000 0 7.535.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
416. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.640.000 0 8.640.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 9.250.000 0 9.250.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
417. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
9.250.000 0 9.250.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4.375.000 0 4.375.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
418. 101162019-08-31

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
4.375.000 0 4.375.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Nusawungu 39.998.900 0 39.998.900 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.998.900 0 23.998.900 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
419. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.000.000 0 12.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
420. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.998.900 0 11.998.900 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 16.000.000 0 16.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
421. ---022019-08-31

Pengadaan Mebeleur
16.000.000 0 16.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Nusawungu 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
422. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.500.000 0 7.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
423. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.976.000 0 7.976.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
424. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.200.000 0 10.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
425. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.750.000 0 8.750.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
426. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.574.000 0 5.574.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Nusawungu 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
427. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.636.000 0 6.636.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
428. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.011.000 0 2.011.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
429. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
31.353.000 0 31.353.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Patimuan 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.500.000 0 30.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
430. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.200.000 0 6.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
431. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.000.000 0 18.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
432. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
6.300.000 0 6.300.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 9.500.000 0 9.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
433. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
9.500.000 0 9.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.000.000 0 21.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
434. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.400.000 0 2.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
435. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.671.200 0 4.671.200 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
436. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.728.800 0 9.728.800 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
437. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
4.200.000 0 4.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 19.000.000 0 19.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
438. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
19.000.000 0 19.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Patimuan Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.525.000 0 24.525.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
439. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.507.400 0 2.507.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
440. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19.617.600 0 19.617.600 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
441. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.400.000 0 2.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 15.475.000 0 15.475.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
442. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14.200.000 0 14.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
443. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
1.275.000 0 1.275.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Maos 40.000.000 0 40.000.000 20.000.000 50 % 20.000.000 50 % 70 % 50.1 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.000.000 0 24.000.000 13.800.000 57.5 % 13.800.000 57.5 % 70 % 57.5 %  
444. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.000.000 0 6.000.000 2.100.500 35.01 % 2.100.500 35.01 % 70 % 35 %  
445. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.000.000 0 9.000.000 8.294.000 92.16 % 8.294.000 92.16 % 70 % 92 %  
446. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.000.000 0 9.000.000 3.405.500 37.84 % 3.405.500 37.84 % 70 % 38 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 16.000.000 0 16.000.000 6.200.000 38.75 % 6.200.000 38.75 % 70 % 39 %  
447. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
16.000.000 0 16.000.000 6.200.000 38.75 % 6.200.000 38.75 % 70 % 39 %  
SMP Negeri 2 Maos 56.000.000 0 56.000.000 30.000.000 53.57 % 30.000.000 53.57 % 70 % 53.45 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56.000.000 0 56.000.000 30.000.000 53.57 % 30.000.000 53.57 % 70 % 53.45 %  
448. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.000.000 0 12.000.000 8.000.000 66.67 % 8.000.000 66.67 % 70 % 66 %  
449. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.000.000 0 7.000.000 3.050.000 43.57 % 3.050.000 43.57 % 70 % 45 %  
450. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.200.000 0 35.200.000 17.600.000 50 % 17.600.000 50 % 70 % 50 %  
451. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.800.000 0 1.800.000 1.350.000 75 % 1.350.000 75 % 70 % 70 %  
SMP Negeri 3 Maos 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
452. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.511.000 0 6.511.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
453. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24.489.000 0 24.489.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
454. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000 0 4.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
455. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000 0 5.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Kampung Laut 66.000.000 0 66.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45.000.000 0 45.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
456. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
457. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
458. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.800.000 0 10.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
459. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
22.200.000 0 22.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 21.000.000 0 21.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
460. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
13.700.000 0 13.700.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
461. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
7.300.000 0 7.300.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Kampung Laut 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.921.600 0 28.921.600 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
462. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.777.600 0 27.777.600 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
463. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.144.000 0 1.144.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11.078.400 0 11.078.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
464. 101162019-08-31

Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa
11.078.400 0 11.078.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Kampung Laut Satu Atap 58.000.000 0 58.000.000 29.120.900 50.21 % 23.200.000 40 % 70 % 61.7 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.292.500 0 46.292.500 22.410.100 48.41 % 19.212.000 41.5 % 70 % 63.8 %  
465. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
7.200.000 0 7.200.000 2.270.000 31.53 % 3.990.000 55.42 % 70 % 87 %  
466. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.993.800 0 3.993.800 2.437.100 61.02 % 1.512.000 37.86 % 70 % 85 %  
467. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.000.000 0 15.000.000 7.500.000 50 % 7.500.000 50 % 70 % 75 %  
468. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.298.700 0 9.298.700 3.828.000 41.17 % 2.110.000 22.69 % 70 % 44 %  
469. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
10.800.000 0 10.800.000 6.375.000 59.03 % 4.100.000 37.96 % 70 % 42 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 11.707.500 0 11.707.500 6.710.800 57.32 % 3.988.000 34.06 % 70 % 53.36 %  
470. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7.460.000 0 7.460.000 4.808.000 64.45 % 2.652.000 35.55 % 70 % 53 %  
471. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.247.500 0 4.247.500 1.902.800 44.8 % 1.336.000 31.45 % 70 % 54 %  
SKB Cilacap 160.887.000 0 160.887.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.151.600 0 126.151.600 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
472. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
648.000 0 648.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
473. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
40.608.000 0 40.608.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
474. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
47.000.000 0 47.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
475. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
9.016.300 0 9.016.300 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
476. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.200.000 0 4.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
477. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.555.000 0 2.555.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
478. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.682.300 0 2.682.300 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
479. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
9.042.000 0 9.042.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
480. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
10.400.000 0 10.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 23.735.400 0 23.735.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
481. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
13.800.000 0 13.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
482. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
9.935.400 0 9.935.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.000.000 0 11.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
483. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
11.000.000 0 11.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Kesehatan 399.167.593.723 0 399.167.593.723 209.426.832.513 52.47 % 209.426.832.513 52.47 % 71.38 % 59.69 %  
Dinas Kesehatan 192.228.184.723 0 192.228.184.723 91.786.788.661 47.75 % 91.786.788.661 47.75 % 75.21 % 55 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.805.761.289 0 7.805.761.289 4.465.182.415 57.2 % 4.465.182.415 57.2 % 67.86 % 57.2 %  
484. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
376.080.000 0 376.080.000 175.617.415 46.7 % 175.617.415 46.7 % 67 % 46.7 %  
485. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6.070.000.000 0 6.070.000.000 3.457.580.000 56.96 % 3.457.580.000 56.96 % 67 % 56.95 %  
486. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
72.824.000 0 72.824.000 42.480.000 58.33 % 42.480.000 58.33 % 67 % 58.33 %  
487. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
55.065.000 0 55.065.000 32.123.000 58.34 % 32.123.000 58.34 % 67 % 58.34 %  
488. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
219.393.789 0 219.393.789 201.541.700 91.86 % 201.541.700 91.86 % 94 % 92 %  
489. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
212.400.000 0 212.400.000 145.273.000 68.4 % 145.273.000 68.4 % 67 % 68.4 %  
490. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
799.998.500 0 799.998.500 410.567.300 51.32 % 410.567.300 51.32 % 68 % 51.32 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.519.599.050 0 1.519.599.050 399.348.735 26.28 % 399.348.735 26.28 % 58.3 % 39.98 %  
491. ---022019-08-31

Pembangunan Gedung Kantor
1.000.000.000 0 1.000.000.000 253.994.380 25.4 % 253.994.380 25.4 % 48 % 40.379 %  
492. ---022019-08-31

Pengadaan peralatan keamanan
74.999.550 0 74.999.550 15.817.000 21.09 % 15.817.000 21.09 % 100 % 98 %  
493. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
271.600.000 0 271.600.000 91.757.355 33.78 % 91.757.355 33.78 % 67 % 34 %  
494. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
74.999.500 0 74.999.500 33.213.000 44.28 % 33.213.000 44.28 % 68 % 44 %  
495. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
98.000.000 0 98.000.000 4.567.000 4.66 % 4.567.000 4.66 % 100 % 5 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 67.500.000 0 67.500.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
496. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
67.500.000 0 67.500.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.199.850 0 40.199.850 3.910.650 9.73 % 3.910.650 9.73 % 59.12 % 25.38 %  
497. ---052019-08-31

Pengembangan Sumber Daya Aparatur
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 75 % 25 %  
498. ---052019-08-31

Pertemuan Bimbingan Tehnis dan Evaluasi Pelaksanaan Laboratorium Rujukan Intermediate Tuberculosis Kabupaten Cilacap
15.199.850 0 15.199.850 3.910.650 25.73 % 3.910.650 25.73 % 33 % 26 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 7.838.000 78.38 % 7.838.000 78.38 % 100 % 78.36 %  
499. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 7.838.000 78.38 % 7.838.000 78.38 % 100 % 78.36 %  
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 6.946.422.500 0 6.946.422.500 2.698.007.564 38.84 % 2.698.007.564 38.84 % 99.49 % 98.79 %  
500. 102152019-08-31

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Dak)
6.726.422.500 0 6.726.422.500 2.562.195.564 38.09 % 2.562.195.564 38.09 % 100 % 100 %  
501. 102152019-08-31

Distribusi Obat dan E-Logistik (Dak Non Fisik)
220.000.000 0 220.000.000 135.812.000 61.73 % 135.812.000 61.73 % 84 % 61.73 %  
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 90.812.999.484 0 90.812.999.484 49.954.043.715 55.01 % 49.954.043.715 55.01 % 75.05 % 55 %  
502. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Wanareja II
816.600.000 0 816.600.000 457.701.935 56.05 % 457.701.935 56.05 % 78 % 56.05 %  
503. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Majenang I
3.825.999.997 0 3.825.999.997 1.987.708.319 51.95 % 1.987.708.319 51.95 % 82 % 51.95 %  
504. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Majenang II
930.000.000 0 930.000.000 496.397.236 53.38 % 496.397.236 53.38 % 65 % 53.38 %  
505. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cimanggu I
2.048.000.000 0 2.048.000.000 1.202.897.723 58.74 % 1.202.897.723 58.74 % 77 % 58.74 %  
506. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cimanggu II
1.417.999.990 0 1.417.999.990 876.820.185 61.83 % 876.820.185 61.83 % 81 % 61.83 %  
507. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Karangpucung I
1.723.999.960 0 1.723.999.960 993.977.269 57.66 % 993.977.269 57.66 % 83 % 57.66 %  
508. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Karangpucung II
668.000.000 0 668.000.000 374.191.379 56.02 % 374.191.379 56.02 % 82 % 56.02 %  
509. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cipari
2.634.400.000 0 2.634.400.000 1.608.570.005 61.06 % 1.608.570.005 61.06 % 77 % 61.06 %  
510. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Sidareja
2.696.200.000 0 2.696.200.000 1.461.555.238 54.21 % 1.461.555.238 54.21 % 74 % 54.21 %  
511. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kedungreja
2.249.000.000 0 2.249.000.000 1.147.396.324 51.02 % 1.147.396.324 51.02 % 76 % 51.02 %  
512. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Patimuan
1.697.000.000 0 1.697.000.000 838.531.401 49.41 % 838.531.401 49.41 % 75 % 49.41 %  
513. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Gandrungmangu I
2.345.000.000 0 2.345.000.000 1.122.859.562 47.88 % 1.122.859.562 47.88 % 73 % 47.88 %  
514. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Gandrungmangu II
1.123.399.928 0 1.123.399.928 606.180.894 53.96 % 606.180.894 53.96 % 79 % 53.96 %  
515. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Bantarsari
2.198.000.000 0 2.198.000.000 1.216.450.003 55.34 % 1.216.450.003 55.34 % 77 % 55.34 %  
516. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kawunganten
2.895.999.931 0 2.895.999.931 1.675.895.829 57.87 % 1.675.895.829 57.87 % 81 % 57.87 %  
517. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Jeruklegi I
1.384.000.000 0 1.384.000.000 738.359.230 53.35 % 738.359.230 53.35 % 74 % 53.35 %  
518. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Jeruklegi II
863.200.000 0 863.200.000 586.520.496 67.95 % 586.520.496 67.95 % 91 % 67.95 %  
519. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kesugihan I
1.850.400.000 0 1.850.400.000 1.029.830.857 55.65 % 1.029.830.857 55.65 % 78 % 55.65 %  
520. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kesugihan II
1.376.799.769 0 1.376.799.769 789.565.067 57.35 % 789.565.067 57.35 % 67 % 57.35 %  
521. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Adipala I
1.694.000.000 0 1.694.000.000 859.928.819 50.76 % 859.928.819 50.76 % 73 % 50.76 %  
522. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Adipala II
863.400.000 0 863.400.000 525.579.191 60.87 % 525.579.191 60.87 % 85 % 60.87 %  
523. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Maos
1.468.400.000 0 1.468.400.000 739.557.027 50.36 % 739.557.027 50.36 % 79 % 50.36 %  
524. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Sampang
1.631.000.000 0 1.631.000.000 717.386.124 43.98 % 717.386.124 43.98 % 74 % 43.98 %  
525. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kroya I
2.606.200.000 0 2.606.200.000 1.121.811.546 43.04 % 1.121.811.546 43.04 % 65 % 43.04 %  
526. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kroya II
1.569.600.000 0 1.569.600.000 830.707.940 52.92 % 830.707.940 52.92 % 82 % 52.92 %  
527. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Binangun
2.404.000.000 0 2.404.000.000 1.305.991.743 54.33 % 1.305.991.743 54.33 % 77 % 54.39 %  
528. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Nusawungu I
1.606.000.000 0 1.606.000.000 747.970.582 46.57 % 747.970.582 46.57 % 78 % 46.57 %  
529. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Nusawungu II
1.673.999.998 0 1.673.999.998 800.954.755 47.85 % 800.954.755 47.85 % 76 % 47.85 %  
530. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cilacap Selatan I
1.318.000.000 0 1.318.000.000 644.256.722 48.88 % 644.256.722 48.88 % 76 % 48.88 %  
531. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cilacap Selatan II
1.054.999.911 0 1.054.999.911 429.092.707 40.67 % 429.092.707 40.67 % 73 % 40.67 %  
532. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cilacap Tengah I
1.063.000.000 0 1.063.000.000 513.476.201 48.3 % 513.476.201 48.3 % 74 % 48.3 %  
533. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cilacap Tengah II
1.103.400.000 0 1.103.400.000 550.320.472 49.87 % 550.320.472 49.87 % 91 % 49.87 %  
534. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cilacap Utara I
1.067.000.000 0 1.067.000.000 555.601.062 52.07 % 555.601.062 52.07 % 80 % 52.07 %  
535. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cilacap Utara II
762.000.000 0 762.000.000 386.464.848 50.72 % 386.464.848 50.72 % 29 % 50.72 %  
536. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kampung Laut
551.000.000 0 551.000.000 362.527.440 65.79 % 362.527.440 65.79 % 86 % 65.79 %  
537. 102162019-08-31

Dukungan Manajemen BOK Kab/ Kota dan Jampersal (DAK)
1.311.000.000 0 1.311.000.000 424.547.800 32.38 % 424.547.800 32.38 % 75 % 32.38 %  
538. 102162019-08-31

BOK Stunting (DAK)
750.000.000 0 750.000.000 417.444.500 55.66 % 417.444.500 55.66 % 85 % 55.66 %  
539. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan (Bok Dak Non Fisik)
1.641.000.000 0 1.641.000.000 425.949.640 25.96 % 425.949.640 25.96 % 90 % 25.96 %  
540. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Dayehluhur I (Bok Dak Non Fisik)
585.000.000 0 585.000.000 327.188.000 55.93 % 327.188.000 55.93 % 61 % 55.93 %  
541. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Dayehluhur Ii (Bok Dak Non Fisik)
559.900.000 0 559.900.000 327.637.800 58.52 % 327.637.800 58.52 % 66 % 58.52 %  
542. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Wanareja I (Bok Dak Non Fisik)
738.200.000 0 738.200.000 463.099.000 62.73 % 463.099.000 62.73 % 67 % 62.73 %  
543. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Wanareja Ii (Bok Dak Non Fisik)
683.700.000 0 683.700.000 507.343.600 74.21 % 507.343.600 74.21 % 75 % 74.21 %  
544. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Majenang I (Bok Dak Non Fisik)
810.900.000 0 810.900.000 496.821.000 61.27 % 496.821.000 61.27 % 67 % 61.27 %  
545. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Majenang Ii (Bok Dak Non Fisik)
700.800.000 0 700.800.000 508.878.600 72.61 % 508.878.600 72.61 % 73 % 72.81 %  
546. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cimanggu I (Bok Dak Non Fisik)
747.900.000 0 747.900.000 510.844.100 68.3 % 510.844.100 68.3 % 77 % 68.3 %  
547. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cimanggu Ii (Bok Dak Non Fisik)
724.850.000 0 724.850.000 490.153.000 67.62 % 490.153.000 67.62 % 75 % 67.62 %  
548. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Karangpucung I (Bok Dak Non Fisik)
619.100.000 0 619.100.000 385.129.600 62.21 % 385.129.600 62.21 % 68 % 62.21 %  
549. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Karangpucung Ii (Bok Dak Non Fisik)
724.800.000 0 724.800.000 408.329.500 56.34 % 408.329.500 56.34 % 64 % 56.34 %  
550. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cipari (Bok Dak Non Fisik)
833.860.000 0 833.860.000 539.820.700 64.74 % 539.820.700 64.74 % 65 % 64.74 %  
551. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Sidareja (Bok Dak Non Fisik)
733.100.000 0 733.100.000 410.100.000 55.94 % 410.100.000 55.94 % 66 % 55.94 %  
552. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kedungreja (Bok Dak Non Fisik)
812.960.000 0 812.960.000 278.930.000 34.31 % 278.930.000 34.31 % 70 % 34.31 %  
553. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Patimuan (Bok Dak Non Fisik)
692.400.000 0 692.400.000 459.159.300 66.31 % 459.159.300 66.31 % 73 % 66.31 %  
554. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Gandrungmangu I (Bok Dak Non Fisik)
671.400.000 0 671.400.000 454.282.000 67.66 % 454.282.000 67.66 % 72 % 67.66 %  
555. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Gandrungmangu Ii (Bok Dak Non Fisik)
607.100.000 0 607.100.000 389.050.000 64.08 % 389.050.000 64.08 % 69 % 64.08 %  
556. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Bantarsari (Bok Dak Non Fisik)
759.200.000 0 759.200.000 476.368.500 62.75 % 476.368.500 62.75 % 68 % 62.75 %  
557. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kawunganten (Bok Dak Non Fisik)
799.900.000 0 799.900.000 506.762.000 63.35 % 506.762.000 63.35 % 73 % 63.35 %  
558. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Jeruklegi I (Bok Dak Non Fisik)
701.600.000 0 701.600.000 467.621.000 66.65 % 467.621.000 66.65 % 74 % 66.65 %  
559. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Jeruklegi Ii (Bok Dak Non Fisik)
624.100.000 0 624.100.000 369.486.800 59.2 % 369.486.800 59.2 % 68 % 59.2 %  
560. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kesugihan I (Bok Dak Non Fisik)
743.100.000 0 743.100.000 462.701.000 62.27 % 462.701.000 62.27 % 69 % 62.27 %  
561. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kesugihan Ii (Bok Dak Non Fisik)
749.100.000 0 749.100.000 435.997.400 58.2 % 435.997.400 58.2 % 66 % 58.2 %  
562. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Adipala I (Bok Dak Non Fisik)
786.200.000 0 786.200.000 518.509.400 65.95 % 518.509.400 65.95 % 76 % 65.95 %  
563. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Adipala Ii (Bok Dak Non Fisik)
568.100.000 0 568.100.000 380.673.800 67.01 % 380.673.800 67.01 % 71 % 67.01 %  
564. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Maos (Bok Dak Non Fisik)
678.360.000 0 678.360.000 448.478.500 66.11 % 448.478.500 66.11 % 69 % 66.11 %  
565. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Sampang (Bok Dak Non Fisik)
748.900.000 0 748.900.000 485.418.900 64.82 % 485.418.900 64.82 % 73 % 64.82 %  
566. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kroya I (Bok Dak Non Fisik)
615.760.000 0 615.760.000 368.020.000 59.77 % 368.020.000 59.77 % 66 % 59.77 %  
567. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kroya Ii (Bok Dak Non Fisik)
596.950.000 0 596.950.000 390.430.200 65.4 % 390.430.200 65.4 % 69 % 65.4 %  
568. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Binangun (Bok Dak Non Fisik)
837.550.000 0 837.550.000 548.302.600 65.47 % 548.302.600 65.47 % 68 % 65.47 %  
569. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Nusawungu I (Bok Dak Non Fisik)
668.350.000 0 668.350.000 488.318.000 73.06 % 488.318.000 73.06 % 81 % 73.06 %  
570. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Nusawungu Ii (Bok Dak Non Fisik)
709.400.000 0 709.400.000 423.943.400 59.76 % 423.943.400 59.76 % 64 % 59.76 %  
571. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Selatan I (Bok Dak Non Fisik)
425.400.000 0 425.400.000 264.702.800 62.22 % 264.702.800 62.22 % 72 % 62.22 %  
572. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Selatan Ii (Bok Dak Non Fisik)
462.800.000 0 462.800.000 316.552.200 68.4 % 316.552.200 68.4 % 75 % 68.4 %  
573. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Tengah I (Bok Dak Non Fisik)
511.600.000 0 511.600.000 246.561.000 48.19 % 246.561.000 48.19 % 67 % 48.19 %  
574. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Tengah Ii (Bok Dak Non Fisik)
472.700.000 0 472.700.000 359.851.000 76.13 % 359.851.000 76.13 % 81 % 76.13 %  
575. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Utara I (Bok Dak Non Fisik)
517.200.000 0 517.200.000 360.411.600 69.69 % 360.411.600 69.69 % 79 % 69.69 %  
576. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Utara Ii (Bok Dak Non Fisik)
484.760.000 0 484.760.000 364.040.600 75.1 % 364.040.600 75.1 % 78 % 75.1 %  
577. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kampung Laut (Bok Dak Non Fisik)
542.000.000 0 542.000.000 307.479.000 56.73 % 307.479.000 56.73 % 75 % 54.73 %  
578. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Dayehluhur I
1.493.600.000 0 1.493.600.000 665.199.092 44.54 % 665.199.092 44.54 % 78 % 44.54 %  
579. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Dayehluhur II
956.400.000 0 956.400.000 632.017.757 66.08 % 632.017.757 66.08 % 82 % 66.08 %  
580. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Wanareja I
2.232.000.000 0 2.232.000.000 1.138.452.895 51.01 % 1.138.452.895 51.01 % 71 % 51.01 %  
Program Pengawasan Obat Dan Makanan 140.000.000 0 140.000.000 87.570.300 62.55 % 87.570.300 62.55 % 62.68 % 62.55 %  
581. 102172019-08-31

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
50.000.000 0 50.000.000 38.995.300 77.99 % 38.995.300 77.99 % 78 % 77.99 %  
582. 102172019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Toga
15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 100 % 15.000.000 100 % 100 % 100 %  
583. 102172019-08-31

Sosialisasi tentang Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di bidang obat dan makanan
75.000.000 0 75.000.000 33.575.000 44.77 % 33.575.000 44.77 % 45 % 44.77 %  
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 321.199.850 0 321.199.850 213.786.000 66.56 % 213.786.000 66.56 % 80.32 % 66.63 %  
584. 102192019-08-31

Koordinasi dan Sosialisasi Kabupaten Sehat
50.000.000 0 50.000.000 43.275.000 86.55 % 43.275.000 86.55 % 100 % 87 %  
585. 102192019-08-31

Gerakan Siaga Gada
36.000.000 0 36.000.000 36.000.000 100 % 36.000.000 100 % 100 % 100 %  
586. 102192019-08-31

Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
45.000.000 0 45.000.000 39.000.000 86.67 % 39.000.000 86.67 % 100 % 86.67 %  
587. 102192019-08-31

Lomba Dokter Kecil, Kader Kesehatan Remaja dan UKS/M
45.000.000 0 45.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
588. 102192019-08-31

Pengembangan UKBM
15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 100 % 15.000.000 100 % 100 % 100 %  
589. 102192019-08-31

Pembinaan SBH
15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 100 % 15.000.000 100 % 100 % 100 %  
590. 102192019-08-31

Kampung sehat
100.000.000 0 100.000.000 65.511.000 65.51 % 65.511.000 65.51 % 97 % 65.51 %  
591. 102192019-08-31

Koordinasi penyelenggaraan Keluarga Sehat
15.199.850 0 15.199.850 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.728.569.000 0 2.728.569.000 340.769.491 12.49 % 340.769.491 12.49 % 100 % 65.43 %  
592. 102202019-08-31

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
50.000.000 0 50.000.000 49.856.000 99.71 % 49.856.000 99.71 % 100 % 100 %  
593. 102202019-08-31

Penanganan Kasus Gizi Buruk
100.000.000 0 100.000.000 60.393.491 60.39 % 60.393.491 60.39 % 100 % 60 %  
594. 102202019-08-31

Pemberian Mp Asi Balita Gizi Kurang Dari Keluarga Miskin (Gakin)
100.000.000 0 100.000.000 96.110.000 96.11 % 96.110.000 96.11 % 100 % 96 %  
595. 102202019-08-31

Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi Institusi
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
596. 102202019-08-31

Pencegahan balita stunting
56.000.000 0 56.000.000 54.740.000 97.75 % 54.740.000 97.75 % 100 % 98 %  
597. 102202019-08-31

Penyediaan Alat Antropometri (DAK)
1.524.360.000 0 1.524.360.000 76.000.000 4.99 % 76.000.000 4.99 % 100 % 100 %  
598. 102202019-08-31

Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan Lingkungan (DAK)
848.209.000 0 848.209.000 3.670.000 0.43 % 3.670.000 0.43 % 100 % 0 %  
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.352.500.000 0 1.352.500.000 123.569.200 9.14 % 123.569.200 9.14 % 93.83 % 9.11 %  
599. 102212019-08-31

Pengembangan Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
1.100.000.000 0 1.100.000.000 42.824.200 3.89 % 42.824.200 3.89 % 96 % 3.89 %  
600. 102212019-08-31

Pembinaan dan Pengawasan TTPM
80.000.000 0 80.000.000 49.419.000 61.77 % 49.419.000 61.77 % 62 % 62 %  
601. 102212019-08-31

Sosialisasi dan Pembinaan Kesehatan Kerja
12.500.000 0 12.500.000 10.469.700 83.76 % 10.469.700 83.76 % 100 % 84 %  
602. 102212019-08-31

Sosialisasi Kesehatan dan pembinaan kes Olahraga
25.000.000 0 25.000.000 16.356.300 65.43 % 16.356.300 65.43 % 64 % 65 %  
603. 102212019-08-31

Penyusunan Dokumen Kajian Kualitas Kesehatan Lingkungan
135.000.000 0 135.000.000 4.500.000 3.33 % 4.500.000 3.33 % 100 % 3 %  
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 3.101.293.526 0 3.101.293.526 306.131.350 9.87 % 306.131.350 9.87 % 97.61 % 93.41 %  
604. 102222019-08-31

Peningkatan Imunisasi
45.000.000 0 45.000.000 45.000.000 100 % 45.000.000 100 % 100 % 100 %  
605. 102222019-08-31

Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
25.000.000 0 25.000.000 14.065.000 56.26 % 14.065.000 56.26 % 56 % 56 %  
606. 102222019-08-31

Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
99.999.850 0 99.999.850 52.709.750 52.71 % 52.709.750 52.71 % 80 % 53 %  
607. 102222019-08-31

Pencegahan dan penanggulangan flu burung, rabies dan leptospirosis
19.906.750 0 19.906.750 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
608. 102222019-08-31

Pencegahan dan penanggulangan TB Paru
49.998.250 0 49.998.250 16.753.250 33.51 % 16.753.250 33.51 % 100 % 34 %  
609. 102222019-08-31

Pencegahan dan penanggulangan kusta
22.000.000 0 22.000.000 8.699.700 39.54 % 8.699.700 39.54 % 100 % 39.54 %  
610. 102222019-08-31

Pencegahan dan penanggulangan malaria
18.000.000 0 18.000.000 13.150.000 73.06 % 13.150.000 73.06 % 100 % 73 %  
611. 102222019-08-31

Pencegahan dan penanggulangan diare
14.999.950 0 14.999.950 14.599.950 97.33 % 14.599.950 97.33 % 100 % 97 %  
612. 102222019-08-31

Pencegahan dan penanggulangan demam berdarah
108.931.750 0 108.931.750 54.943.800 50.44 % 54.943.800 50.44 % 79 % 50 %  
613. 102222019-08-31

Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji
75.000.000 0 75.000.000 54.610.000 72.81 % 54.610.000 72.81 % 73 % 73 %  
614. 102222019-08-31

Peningkatan Kapasitas Tim Gerak Cepat/ Emt (Emergensi Medical Team)
30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 100 % 30.000.000 100 % 100 % 100 %  
615. 102222019-08-31

Penyediaan Vaccine Carrier Refrigerator (DAK)
873.640.000 0 873.640.000 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
616. 102222019-08-31

Pengadaan Larvasida Malaria (DAK)
161.649.900 0 161.649.900 1.599.900 0.99 % 1.599.900 0.99 % 100 % 100 %  
617. 102222019-08-31

Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload (DAK)
1.557.167.076 0 1.557.167.076 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.807.227.450 0 1.807.227.450 330.737.250 18.3 % 330.737.250 18.3 % 97.68 % 18.09 %  
618. 102232019-08-31

Peningkatan Knowledgeskill Tenaga Kesehatan Di UPT Puskesmas
28.429.550 0 28.429.550 14.929.550 52.51 % 14.929.550 52.51 % 26 % 52.51 %  
619. 102232019-08-31

Penyusunan Profil Kesehatan dan Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan
24.999.550 0 24.999.550 10.959.550 43.84 % 10.959.550 43.84 % 100 % 44 %  
620. 102232019-08-31

Pelaksanaan Laboratorium Rujukan Intermediate Tuberculosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Cilacap
9.998.950 0 9.998.950 3.499.450 35 % 3.499.450 35 % 100 % 35 %  
621. 102232019-08-31

Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)
1.600.000.000 0 1.600.000.000 227.820.950 14.24 % 227.820.950 14.24 % 100 % 14 %  
622. 102232019-08-31

Penanganan Kasus Kegawatdaruratan (PPPK)
84.999.750 0 84.999.750 44.727.900 52.62 % 44.727.900 52.62 % 85 % 52.62 %  
623. 102232019-08-31

Pembinaan UPT Puskesmas Poned
28.799.850 0 28.799.850 28.799.850 100 % 28.799.850 100 % 72 % 100 %  
624. 102232019-08-31

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer
29.999.800 0 29.999.800 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2.049.999.900 0 2.049.999.900 14.029.999 0.68 % 14.029.999 0.68 % 99.39 % 0.34 %  
625. 102242019-08-31

Pelayanan Jamkesda
2.000.000.000 0 2.000.000.000 7.260.799 0.36 % 7.260.799 0.36 % 100 % 0 %  
626. 102242019-08-31

Koordinasi dan Sosialisasi Pelayanan Jamkesda/JKN
49.999.900 0 49.999.900 6.769.200 13.54 % 6.769.200 13.54 % 75 % 14 %  
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu Dan Jaringannya 33.755.524.900 0 33.755.524.900 6.594.345.160 19.54 % 6.594.345.160 19.54 % 58.99 % 28.18 %  
627. 102252019-08-31

Pengadaan Alat Kesehatan UPT Puskesmas
1.000.000.000 0 1.000.000.000 548.964.140 54.9 % 548.964.140 54.9 % 100 % 100 %  
628. 102252019-08-31

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
200.000.000 0 200.000.000 199.659.900 99.83 % 199.659.900 99.83 % 100 % 100 %  
629. 102252019-08-31

Pembangunan dan Rehabilitasi UPT Puskesmas dan Jaringannya
23.300.000.000 0 23.300.000.000 4.309.637.520 18.5 % 4.309.637.520 18.5 % 53 % 19.47 %  
630. 102252019-08-31

Penyusunan DED UPT Puskesmas
149.909.900 0 149.909.900 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
631. 102252019-08-31

Penyediaan Sarana Puskesmas non Afirmasi (DAK)
3.591.940.000 0 3.591.940.000 676.591.000 18.84 % 676.591.000 18.84 % 89 % 33.01 %  
632. 102252019-08-31

Penyediaan Prasarana Puskesmas non Afirmasi (DAK)
861.900.000 0 861.900.000 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
633. 102252019-08-31

Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas non Afirmasi (DAK)
51.775.000 0 51.775.000 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
634. 102252019-08-31

Pembangunan dan Rehabilitasi UPT Puskesmas dan Jaringannya (DBHCHT)
4.600.000.000 0 4.600.000.000 859.492.600 18.68 % 859.492.600 18.68 % 49 % 36.461 %  
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 32.466.169.000 0 32.466.169.000 22.968.742.660 70.75 % 22.968.742.660 70.75 % 76.66 % 70.75 %  
635. 102282019-08-31

Pembayaran Premi JKN (APBD)
22.966.169.000 0 22.966.169.000 13.953.821.439 60.76 % 13.953.821.439 60.76 % 67 % 60.76 %  
636. 102282019-08-31

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi
9.500.000.000 0 9.500.000.000 9.014.921.221 94.89 % 9.014.921.221 94.89 % 100 % 94.89 %  
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 67.000.000 0 67.000.000 37.000.000 55.22 % 37.000.000 55.22 % 100 % 55.22 %  
637. 102292019-08-31

Audit Perinatal, Bayi dan Balita
30.000.000 0 30.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
638. 102292019-08-31

Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR
37.000.000 0 37.000.000 37.000.000 100 % 37.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 100 % 25.000.000 100 % 100 % 100 %  
639. 102302019-08-31

Pelayanan Kesehatan Lansia
25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 100 % 25.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan 50.000.000 0 50.000.000 41.487.500 82.98 % 41.487.500 82.98 % 83 % 82.98 %  
640. 102312019-08-31

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
50.000.000 0 50.000.000 41.487.500 82.98 % 41.487.500 82.98 % 83 % 82.98 %  
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak 2.009.500.000 0 2.009.500.000 752.549.472 37.45 % 752.549.472 37.45 % 98.03 % 37.45 %  
641. 102322019-08-31

Audit Kematian Maternal dan Nearmeess
20.000.000 0 20.000.000 16.600.000 83 % 16.600.000 83 % 100 % 83 %  
642. 102322019-08-31

Pertemuan Perencananan dan Evaluasi Program KRR
12.500.000 0 12.500.000 8.750.000 70 % 8.750.000 70 % 100 % 70 %  
643. 102322019-08-31

Jaminan Persalinan (Jampersal) (Dak Non Fisik)
1.977.000.000 0 1.977.000.000 727.199.472 36.78 % 727.199.472 36.78 % 98 % 36.78 %  
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 5.151.718.924 0 5.151.718.924 2.422.739.200 47.03 % 2.422.739.200 47.03 % 100 % 97.91 %  
644. 102342019-08-31

Koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (DM)
23.600.000 0 23.600.000 2.735.600 11.59 % 2.735.600 11.59 % 100 % 12 %  
645. 102342019-08-31

Penguatan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara
25.000.000 0 25.000.000 5.547.000 22.19 % 5.547.000 22.19 % 100 % 22 %  
646. 102342019-08-31

Pembentukan Pos Pembinaan Terpadu untuk Penyakit Tidak Menular (PTM)
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
647. 102342019-08-31

Pelatihan Surveilans Faktor Resiko PTM (Hipertensi)
12.000.000 0 12.000.000 7.192.000 59.93 % 7.192.000 59.93 % 100 % 60 %  
648. 102342019-08-31

Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa
13.750.000 0 13.750.000 1.350.000 9.82 % 1.350.000 9.82 % 100 % 10 %  
649. 102342019-08-31

Penyediaan Cryoterapi (DAK)
174.475.424 0 174.475.424 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
650. 102342019-08-31

Penyediaan Posbindu Kit (DAK)
4.852.893.500 0 4.852.893.500 2.405.914.600 49.58 % 2.405.914.600 49.58 % 100 % 100 %  
BLUD RSUD Cilacap (BLUD) 160.849.409.000 0 160.849.409.000 90.723.458.801 56.4 % 90.723.458.801 56.4 % 68.46 % 65.79 %  
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 30.849.409.000 0 30.849.409.000 4.670.587.400 15.14 % 4.670.587.400 15.14 % 76 % 64.13 %  
651. 102262019-08-31

Pembangunan Rumah Sakit
10.000.000.000 0 10.000.000.000 1.918.825.200 19.19 % 1.918.825.200 19.19 % 75 % 55.16 %  
652. 102262019-08-31

Instalasi Gawat Darurat (IGD) (DAK)
14.678.129.000 0 14.678.129.000 2.751.762.200 18.75 % 2.751.762.200 18.75 % 75 % 55.16 %  
653. 102262019-08-31

Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) (DAK)
683.869.000 0 683.869.000 0 0 % 0 0 % 80 % 100 %  
654. 102262019-08-31

Alat Kesehatan Instalasi Radiologi (DAK)
5.487.411.000 0 5.487.411.000 0 0 % 0 0 % 80 % 100 %  
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Blud 130.000.000.000 0 130.000.000.000 86.052.871.401 66.19 % 86.052.871.401 66.19 % 66.67 % 66.19 %  
655. 102332019-08-31

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
130.000.000.000 0 130.000.000.000 86.052.871.401 66.19 % 86.052.871.401 66.19 % 66.67 % 66.19 %  
BLUD RSUD Majenang (SKPD) 46.090.000.000 0 46.090.000.000 26.916.585.051 58.4 % 26.916.585.051 58.4 % 65.55 % 57.99 %  
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 3.090.000.000 0 3.090.000.000 528.261.200 17.1 % 528.261.200 17.1 % 50 % 10.95 %  
656. 102262019-08-31

Pembangunan Rumah Sakit
3.090.000.000 0 3.090.000.000 528.261.200 17.1 % 528.261.200 17.1 % 50 % 10.947 %  
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Blud 43.000.000.000 0 43.000.000.000 26.388.323.851 61.37 % 26.388.323.851 61.37 % 66.67 % 61.37 %  
657. 102332019-08-31

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
43.000.000.000 0 43.000.000.000 26.388.323.851 61.37 % 26.388.323.851 61.37 % 66.67 % 61.37 %  
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 375.145.408.900 0 375.145.408.900 79.570.206.408 21.21 % 79.570.206.408 21.21 % 51.77 % 41.01 %  
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 301.591.067.000 0 301.591.067.000 63.856.525.736 21.17 % 63.856.525.736 21.17 % 51.72 % 37.72 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.015.500.000 0 4.015.500.000 2.618.929.316 65.22 % 2.618.929.316 65.22 % 65 % 65 %  
658. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
360.000.000 0 360.000.000 173.226.353 48.12 % 173.226.353 48.12 % 65 % 65 %  
659. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.118.100.000 0 2.118.100.000 1.478.940.000 69.82 % 1.478.940.000 69.82 % 65 % 65 %  
660. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
72.400.000 0 72.400.000 54.300.100 75 % 54.300.100 75 % 65 % 65 %  
661. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
90.000.000 0 90.000.000 65.712.500 73.01 % 65.712.500 73.01 % 65 % 65 %  
662. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.000.000 0 25.000.000 17.848.600 71.39 % 17.848.600 71.39 % 65 % 65 %  
663. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
450.000.000 0 450.000.000 253.337.000 56.3 % 253.337.000 56.3 % 65 % 65 %  
664. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
900.000.000 0 900.000.000 575.564.763 63.95 % 575.564.763 63.95 % 65 % 65 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 570.000.000 0 570.000.000 273.502.270 47.98 % 273.502.270 47.98 % 65 % 65 %  
665. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100.000.000 0 100.000.000 63.677.420 63.68 % 63.677.420 63.68 % 65 % 65 %  
666. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
420.000.000 0 420.000.000 174.424.850 41.53 % 174.424.850 41.53 % 65 % 65 %  
667. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
50.000.000 0 50.000.000 35.400.000 70.8 % 35.400.000 70.8 % 65 % 65 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 144.000.000 0 144.000.000 141.007.500 97.92 % 141.007.500 97.92 % 100 % 100 %  
668. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
144.000.000 0 144.000.000 141.007.500 97.92 % 141.007.500 97.92 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0 25.000.000 4.000.000 16 % 4.000.000 16 % 65 % 65 %  
669. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 0 25.000.000 4.000.000 16 % 4.000.000 16 % 65 % 65 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
670. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 25.745.000.000 0 25.745.000.000 5.549.155.200 21.55 % 5.549.155.200 21.55 % 50 % 26.76 %  
671. 103152019-08-31

Pembangunan Jembatan
25.745.000.000 0 25.745.000.000 5.549.155.200 21.55 % 5.549.155.200 21.55 % 50 % 26.76 %  
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 250.649.567.000 0 250.649.567.000 46.515.121.150 18.56 % 46.515.121.150 18.56 % 50.75 % 37.8 %  
672. 103182019-08-31

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
200.000.000 0 200.000.000 96.324.200 48.16 % 96.324.200 48.16 % 100 % 100 %  
673. 103182019-08-31

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
7.075.000.000 0 7.075.000.000 555.217.100 7.85 % 555.217.100 7.85 % 50 % 31.76 %  
674. 103182019-08-31

Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Cilacap
7.000.000.000 0 7.000.000.000 1.626.038.400 23.23 % 1.626.038.400 23.23 % 50 % 50 %  
675. 103182019-08-31

Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Cilacap
15.051.550.000 0 15.051.550.000 892.465.200 5.93 % 892.465.200 5.93 % 42.85 % 58.71 %  
676. 103182019-08-31

Peningkatan Jalan Kabupaten
192.950.000.000 0 192.950.000.000 38.663.773.450 20.04 % 38.663.773.450 20.04 % 50 % 38.45 %  
677. 103182019-08-31

Peningkatan (struktur dan kapasitas) jalan/jembatan (DAK)
28.348.017.000 0 28.348.017.000 4.656.302.800 16.43 % 4.656.302.800 16.43 % 60 % 20.24 %  
678. 103182019-08-31

Perhitungan PAHS Pekerjaan Jalan
25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 100 % 25.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan 5.750.000.000 0 5.750.000.000 5.374.413.700 93.47 % 5.374.413.700 93.47 % 95.43 % 95.43 %  
679. 103232019-08-31

Pengadaan Alat-Alat Berat
5.000.000.000 0 5.000.000.000 4.755.267.000 95.11 % 4.755.267.000 95.11 % 100 % 100 %  
680. 103232019-08-31

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
550.000.000 0 550.000.000 439.946.700 79.99 % 439.946.700 79.99 % 65 % 65 %  
681. 103232019-08-31

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
200.000.000 0 200.000.000 179.200.000 89.6 % 179.200.000 89.6 % 65 % 65 %  
Program Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi 32.000.000 0 32.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
682. 103312019-08-31

Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi
32.000.000 0 32.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Program Perencanaan Tata Ruang 750.000.000 0 750.000.000 1.891.000 0.25 % 1.891.000 0.25 % 40 % 25 %  
683. 103322019-08-31

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
100.000.000 0 100.000.000 679.000 0.68 % 679.000 0.68 % 40 % 25 %  
684. 103322019-08-31

Pengadaan Peta RDTR
150.000.000 0 150.000.000 657.000 0.44 % 657.000 0.44 % 40 % 25 %  
685. 103322019-08-31

Kajian Penetapan Batas Sempadan Pantai Kabupaten Cilacap
150.000.000 0 150.000.000 555.000 0.37 % 555.000 0.37 % 40 % 25 %  
686. 103322019-08-31

Masterplan Pengembangan Wilayah Bantarsari
350.000.000 0 350.000.000 0 0 % 0 0 % 40 % 25 %  
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 150.000.000 0 150.000.000 54.950.000 36.63 % 54.950.000 36.63 % 53.33 % 75 %  
687. 103342019-08-31

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
50.000.000 0 50.000.000 4.750.000 9.5 % 4.750.000 9.5 % 30 % 25 %  
688. 103342019-08-31

Fasilitasi Kegiatan BKPRD
100.000.000 0 100.000.000 50.200.000 50.2 % 50.200.000 50.2 % 65 % 100 %  
Program Pengelolaan Tata Bangunan 13.750.000.000 0 13.750.000.000 3.313.555.600 24.1 % 3.313.555.600 24.1 % 50.24 % 23.15 %  
689. 103372019-08-31

Pembangunan Gedung Pemerintah
3.500.000.000 0 3.500.000.000 1.815.726.100 51.88 % 1.815.726.100 51.88 % 50 % 20 %  
690. 103372019-08-31

Peningkatan/Penataan/Rehabilitasi Gedung Pemerintah
7.100.000.000 0 7.100.000.000 879.232.900 12.38 % 879.232.900 12.38 % 50 % 26.24 %  
691. 103372019-08-31

Pembangunan Fasilitas Publik
2.850.000.000 0 2.850.000.000 618.596.600 21.71 % 618.596.600 21.71 % 50 % 20 %  
692. 103372019-08-31

Sosialisasi NSPM Bidang Tata Bangunan
75.000.000 0 75.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 0 %  
693. 103372019-08-31

Inventarisasi bangunan gedung pemerintah
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 30 % 0 %  
694. 103372019-08-31

Penyusunan Perda Bangunan Gedung
75.000.000 0 75.000.000 0 0 % 0 0 % 30 % 0 %  
695. 103372019-08-31

Penyusunan Masterplan kawasan perkantoran bidang pekerjaan umum
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 50 %  
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 73.554.341.900 0 73.554.341.900 15.713.680.672 21.36 % 15.713.680.672 21.36 % 51.95 % 54.51 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.702.999.700 0 4.702.999.700 2.087.326.602 44.38 % 2.087.326.602 44.38 % 60 % 66.66 %  
696. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
285.000.000 0 285.000.000 52.644.791 18.47 % 52.644.791 18.47 % 60 % 66.66 %  
697. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.000.000.000 0 2.000.000.000 1.042.850.000 52.14 % 1.042.850.000 52.14 % 60 % 66.66 %  
698. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
48.000.000 0 48.000.000 39.473.200 82.24 % 39.473.200 82.24 % 60 % 66.66 %  
699. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
270.000.000 0 270.000.000 41.541.000 15.39 % 41.541.000 15.39 % 60 % 66.66 %  
700. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000 0 50.000.000 28.970.975 57.94 % 28.970.975 57.94 % 60 % 66.66 %  
701. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
350.000.000 0 350.000.000 181.559.500 51.87 % 181.559.500 51.87 % 60 % 66.66 %  
702. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.699.999.700 0 1.699.999.700 700.287.136 41.19 % 700.287.136 41.19 % 60 % 66.66 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 375.797.200 0 375.797.200 174.087.500 46.32 % 174.087.500 46.32 % 60 % 66.66 %  
703. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
79.997.200 0 79.997.200 59.592.500 74.49 % 59.592.500 74.49 % 60 % 66.66 %  
704. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
195.800.000 0 195.800.000 75.800.000 38.71 % 75.800.000 38.71 % 60 % 66.66 %  
705. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
100.000.000 0 100.000.000 38.695.000 38.7 % 38.695.000 38.7 % 60 % 66.66 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 112.500.000 0 112.500.000 1.850.000 1.64 % 1.850.000 1.64 % 25 % 50 %  
706. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
112.500.000 0 112.500.000 1.850.000 1.64 % 1.850.000 1.64 % 25 % 50 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0 25.000.000 12.075.000 48.3 % 12.075.000 48.3 % 60 % 63 %  
707. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 0 25.000.000 12.075.000 48.3 % 12.075.000 48.3 % 60 % 63 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
708. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya 40.408.045.000 0 40.408.045.000 7.592.877.920 18.79 % 7.592.877.920 18.79 % 51.11 % 44.87 %  
709. 103242019-08-31

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
275.000.000 0 275.000.000 64.871.700 23.59 % 64.871.700 23.59 % 60 % 60 %  
710. 103242019-08-31

Pembangunan Pintu Air
175.000.000 0 175.000.000 800.000 0.46 % 800.000 0.46 % 50 % 0 %  
711. 103242019-08-31

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
18.050.000.000 0 18.050.000.000 1.651.977.000 9.15 % 1.651.977.000 9.15 % 50 % 51.69 %  
712. 103242019-08-31

Pemberdayaan Petani Pemakai Air
230.000.000 0 230.000.000 93.613.000 40.7 % 93.613.000 40.7 % 20 % 15 %  
713. 103242019-08-31

Rapat Komisi Irigasi
100.000.000 0 100.000.000 92.328.000 92.33 % 92.328.000 92.33 % 80 % 95 %  
714. 103242019-08-31

Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Se - Kab. Cilacap
5.000.000.000 0 5.000.000.000 4.008.755.920 80.18 % 4.008.755.920 80.18 % 60 % 80 %  
715. 103242019-08-31

Pembinaan Op Irigasi Mantri Pengairan dan Pengamat Irigasi
130.000.000 0 130.000.000 93.358.000 71.81 % 93.358.000 71.81 % 100 % 100 %  
716. 103242019-08-31

Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)
350.000.000 0 350.000.000 0 0 % 0 0 % 20 % 0 %  
717. 103242019-08-31

Peningkatan Daerah Irigasi/ DI
7.835.000.000 0 7.835.000.000 194.727.800 2.49 % 194.727.800 2.49 % 50 % 7.25 %  
718. 103242019-08-31

Peningkatan DI Cikondang II 65 Ha (211) Desa Datar Kec. Dayeuhluhur (DAK)
700.000.000 0 700.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 0 %  
719. 103242019-08-31

( 119 ) Rehabilitasi D.I. Cidawuh 38 Ha Desa Sadabumi Kec. Majenang (DAK)
500.000.000 0 500.000.000 99.897.500 19.98 % 99.897.500 19.98 % 50 % 50.12 %  
720. 103242019-08-31

( 541 ) Rehabilitasi D.I. Tipar Desa Bener Kec. Majenang (DAK)
1.170.000.000 0 1.170.000.000 231.356.000 19.77 % 231.356.000 19.77 % 50 % 35.12 %  
721. 103242019-08-31

( 228 ) Rehabilitasi D.I. Cikuya Hilir 42 Ha Desa Ciruyung Kec. Karangpucung (DAK)
500.000.000 0 500.000.000 101.836.250 20.37 % 101.836.250 20.37 % 50 % 67.23 %  
722. 103242019-08-31

( 366 ) Rehabilitasi D.I. Citalaga I 23 Ha Desa Negarajati Kec. Cimanggu (DAK)
276.000.000 0 276.000.000 55.200.000 20 % 55.200.000 20 % 50 % 43.51 %  
723. 103242019-08-31

( 486 ) Rehabilitasi D.I. Pamahan 60 Ha Desa Boja Kec. Majenang (DAK)
720.000.000 0 720.000.000 144.083.750 20.01 % 144.083.750 20.01 % 50 % 62 %  
724. 103242019-08-31

Biaya Penunjang DAK Irigasi (DAK)
241.495.000 0 241.495.000 26.500.000 10.97 % 26.500.000 10.97 % 50 % 58 %  
725. 103242019-08-31

Biaya Umum DAK Irigasi (DAK)
25.550.000 0 25.550.000 0 0 % 0 0 % 50 % 50 %  
726. 103242019-08-31

Rehabilitasi DI Dangdeur 52 Ha (403) Desa Sadabumi kec Majenang (DAK)
650.000.000 0 650.000.000 129.163.750 19.87 % 129.163.750 19.87 % 50 % 45.75 %  
727. 103242019-08-31

Rehabilitasi DI Cipicung Kedungpandak 40 Ha (593) Desa Bolang Kec Dayeuhluhur (DAK)
480.000.000 0 480.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 0 %  
728. 103242019-08-31

Rahabilitasi DI Citengah V 50 Ha (377) Desa Datar Kec Dayeuhluhur (DAK)
600.000.000 0 600.000.000 119.575.500 19.93 % 119.575.500 19.93 % 50 % 49.44 %  
729. 103242019-08-31

Rehabilitasi DI Ciranggon 40 Ha (331) Desa Limbangan Kec. Wanareja (DAK)
500.000.000 0 500.000.000 99.499.000 19.9 % 99.499.000 19.9 % 50 % 50.61 %  
730. 103242019-08-31

Rehabilitasi Di Ciembe 53 Ha (125) Desa Malabar Kec Wanareja (DAK)
750.000.000 0 750.000.000 152.958.500 20.39 % 152.958.500 20.39 % 50 % 54.12 %  
731. 103242019-08-31

Rehabilitasi DI Babakan 45 Ha (10) Desa Madura Kec Wanareja (DAK)
750.000.000 0 750.000.000 149.750.000 19.97 % 149.750.000 19.97 % 50 % 58.54 %  
732. 103242019-08-31

( 696 ) Rehabilitasi D.I. Sawah Contoh 30 Ha Desa Cibalung Kec. Cimanggu (DAK)
400.000.000 0 400.000.000 82.626.250 20.66 % 82.626.250 20.66 % 50 % 100 %  
Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku 1.500.000.000 0 1.500.000.000 145.530.900 9.7 % 145.530.900 9.7 % 50 % 35.83 %  
733. 103252019-08-31

Pembangunan Sumur Bor Dalam Di Kab. Cilacap
1.500.000.000 0 1.500.000.000 145.530.900 9.7 % 145.530.900 9.7 % 50 % 35.83 %